EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS DI KOPERASI KREDIT KENISA CABANG MBAY)

ELFRIDA, TOYO (2024) EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS DI KOPERASI KREDIT KENISA CABANG MBAY). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

[img] Text (COVER)
1. KOVER DLL.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
2. BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (426kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (642kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (290kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (893kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (422kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
7. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS DI KOPERASI KREDIT KENISA CABANG MBAY) ELFRIDA TOYO E-Mail : elfridatoyo@gmail.com Tujuan Penelitian ini : 1. Untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit di Koperasi Kredit Kenisa Cabang Mbay. 2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit di Koperasi Kredit Kenisa Cabang Mbay. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Kredit Kenisa yang berlokasi di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Teknik Pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah : Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Study pustaka Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Evaluasi sistem pengendalian intern yang belum dilaksanakan secara memadai yaitu terletak pada kebijakan dan praktik sumber daya. 2. Evaluasi sistem pengendalian intern yang belum dilaksanakan secara memadai yaitu terletak pada pemisahan tugas, dimana masih ada pegawai yang merangkap tugas seperti kepala cabang merangkap sebagai kepala bagian keuangan, dan staff penkreditan merangkap sebagai petugas lapangan. 3. Evaluasi sistem pengendalian intern yang belum dilaksanakan secara memadai yaitu terletak pada dokumen dan catatan, dimana tidak adanya surat permohonan kredit (SPK), surat keterangan tentang permohonan kredit (SKTPK), surat laporan penilaian jaminan (SLPJ), memorandum analisis Kredit (MAK), dan surat tanggapan komite kredit (STKK). Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern dan Prosedur Pemberian Kredit Koperasi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern dan Prosedur Pemberian Kredit Koperasi
Subjects: B Akuntansi > Akuntansi Keuangan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi
Depositing User: perpus takaan uniflor
Date Deposited: 12 Nov 2024 02:46
Last Modified: 12 Nov 2024 02:46
URI: http://180.250.177.156/id/eprint/3478

Actions (login required)

View Item View Item