ELFRIDA, TOYO (2024) EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS DI KOPERASI KREDIT KENISA CABANG MBAY). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.
Text (COVER)
1. KOVER DLL.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | Request a copy |
|
Text (BAB II)
3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy |
|
Text (LAMPIRAN)
7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS DI KOPERASI KREDIT KENISA CABANG MBAY) ELFRIDA TOYO E-Mail : elfridatoyo@gmail.com Tujuan Penelitian ini : 1. Untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit di Koperasi Kredit Kenisa Cabang Mbay. 2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit di Koperasi Kredit Kenisa Cabang Mbay. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Kredit Kenisa yang berlokasi di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Teknik Pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah : Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Study pustaka Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Evaluasi sistem pengendalian intern yang belum dilaksanakan secara memadai yaitu terletak pada kebijakan dan praktik sumber daya. 2. Evaluasi sistem pengendalian intern yang belum dilaksanakan secara memadai yaitu terletak pada pemisahan tugas, dimana masih ada pegawai yang merangkap tugas seperti kepala cabang merangkap sebagai kepala bagian keuangan, dan staff penkreditan merangkap sebagai petugas lapangan. 3. Evaluasi sistem pengendalian intern yang belum dilaksanakan secara memadai yaitu terletak pada dokumen dan catatan, dimana tidak adanya surat permohonan kredit (SPK), surat keterangan tentang permohonan kredit (SKTPK), surat laporan penilaian jaminan (SLPJ), memorandum analisis Kredit (MAK), dan surat tanggapan komite kredit (STKK). Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern dan Prosedur Pemberian Kredit Koperasi
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern dan Prosedur Pemberian Kredit Koperasi |
Subjects: | B Akuntansi > Sistem Informasi Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | perpus takaan uniflor |
Date Deposited: | 12 Nov 2024 02:58 |
Last Modified: | 12 Nov 2024 02:58 |
URI: | http://180.250.177.156/id/eprint/3479 |
Actions (login required)
View Item |